1.协助做好退伍军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交,协助做好退伍军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退伍军人舆情的收集、引导等工作。
2.协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退伍军人服务等事务性工作;负责开展退伍军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作,负责提供就业创业服务和政策咨询,协助开展职业教育和技能培训,承办自主就业退伍军人招聘会、推介会、就业论坛等搭建就业创业、困难退伍军人军属帮扶援助平台。
3.负责编制全市退伍军人事务单位信息化建设方案并组织实施;开展退伍军人信息数据库建设;协助开展退伍军人和其他优抚对象信息采集并进行接收管理备份工作;负责退伍军人信息系统安全。
4.指导基层服务中心(站)建设运行工作,协助推进全市退伍军人服务保障体系建设。
为市退役军人事务局管理的相当于副处级财政全额拨款公益一类事业单位,核定事业编制18名,后勤服务聘用人员控制数4名;核定中心领导职数3名,其中主任1名,副主任2名,内设机构领导职数4名(正科长级)。内设机构:综合办公室、权益维护科、就业创业科、纪念设施管理科共4个科室。
我单位总收入297.95万元,总支出297.95万元,总收入较上年减少71.28万元,减少19.31%,根本原因是资金压减,减少了项目支出的预算。总支出较上年减少19.31%,根本原因是项目支出减少。
我单位总收入297.95万元,较上年减少71.28万元,减少19.31%,根本原因是资金压减,项目数量减少。单位收入最重要的包含:一般公共预算收入297.95万元,占总收入100%。
我单位总支出297.95万元,较上年减少71.28万元,减少19.31%,根本原因是资金压减,项目数量减少。单位支出最重要的包含:基本支出283.41万元,占总支出95.11%;项目支出14.54万元,占总支出4.89%。
我单位财政拨款总收入297.95万元,财政拨款总支出297.95万元,财政拨款总收入较上年减少71.28万元,减少19.31%,根本原因是资金压减,项目数量减少。财政拨款总支出较上年减少71.28万元,减少19.31%,根本原因是资金压减,项目数量减少。
我单位一般公共预算拨款支出297.95万元,上年一般公共预算拨款支出369.23万元,同比减少19.31%。其中:基本支出283.41万元,上年基本支出325.23万元,同比减少12.86%,根本原因减少了其他工资福利支出。项目支出14.54万元,上年项目支出44.00万元,同比减少66.95%,根本原因是减少项目支出的预算。
(一)事业运行263.66万元,同比上年294.47万元减少10.46%,根本原因是减少了其他工资福利支出。大多数都用在事业单位运行支出。
(二)其他退伍军人事务管理支出14.54万元,同比上年44万元减少66.95%,根本原因是减少项目支出预算。大多数都用在退伍军人事务管理方面的支出。
(三)行政事业单位医疗6.87万元,同比上年11.01万元减少37.60%,根本原因是2025年一部分医疗放在事业运行功能科目中支出。大多数都用在依照国家政策规定的职工医疗保险支出。
(四)住房公积金12.88万元;同比上年19.74万元减少34.75%,根本原因是2025年一部分公积金放在事业运行功能科目中支出。大多数都用在依照国家政策规定的职工住房公积金支出。
我单位一般公共预算基本支出283.41万元,上年一般公共预算基本支出325.23万元,同比减少12.86%。根本原因是减少了其他工资福利支出。其中:人员经费262.05万元,同比上年303.86万元减少13.76%;公用经费21.36万元,同比上年21.37万元减少0.05%。包括:
(一)工资福利支出258.80万元,上年工资福利支出306.88万元,同比减少15.67%。根本原因是减少了其他工资福利支出。其中:基本工资65.61万元,津贴补贴3.26万元,绩效工资93.51万元,机关事业单位基本养老保险缴费25.44万元,职业年金缴费12.72万元,职工基本医疗保险缴费11.58万元,其他社会保障缴费0.95万元,住房公积金22.31万元,其他工资福利支出24.82万元。
(二)商品和服务支出22.93万元,上年商品和服务支出14.97万元,同比增长53.17%。根本原因是在职人员食堂运转经费在此支出,上年在工资福利中支出。其中:办公费2.32万元,水费0.36万元,电费0.55万元,邮电费0.80万元,差旅费3.41万元,维修(护)费0.30万元,会议费0.10万元,培训费0.10万元,公务接待费0.50万元,工会经费3.72万元,福利费0.53万元,其他商品和服务支出10.24万元。
(三)对个人和家庭的补助1.68万元,上年对个人和家庭的补助1.60万元,同比增长5%。根本原因是比上年增加控制数人员1名体检费。其中:其他对个人和家庭的补助1.68万元。
我单位2025年“三公”经费、会议费、培训费支出预算0.70万元,比上年减少0.90万元,下降56.25%,其中:“三公”经费0.50万元,比上年减少0.50万元,下降50%;会议费0.10万元,比上年减少0.20万元,下降66.67%;培训费0.10万元,比上年减少0.20万元,下降66.67%。其中财政拨款“三公”经费支出情况如下:
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平无变动。其中:
(三)公务接待费2025年预算安排0.50万元,比上年减少0.50万元,下降50%,减少的根本原因是执行财政过紧日子政策要求,减少接待任务。
本单位2025年无政府性基金预算支出安排,故没有政府性基金预算的情况说明。
本单位2025年无国有资本经营预算支出安排,故没有国有资本经营预算的情况说明。
我单位相关事业运行经费最重要的包含:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。我事业单位2025年相关运行经费预算22.93万元,占基本支出预算8.09%,较上年增加7.96万元,增长53.17%,增长的根本原因是在职人员食堂运转经费在此支出,上年在人员经费中支出。
我单位2025年政府采购预算总金额2.96万元。较上年增加2.18万元,增长100%,增长的根本原因是增加了复印纸和墨粉盒的采购。
货物类采购2.96万元,占政府采购预算100 %;工程类采购0万元,占政府采购预算的0%;服务类采购0万元,占政府采购预算的0%。
我单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
1.我单位2025年所有项目支出全方面实施绩效目标管理,涉及北海市本级项目2个,预算资金14.54万元。绩效目标情况详见报表。
重点项目一:项目名称退伍军人服务大厅运行经费,预算资金10.04万元,2025年度绩效目标为保障市退伍军人服务大厅顺利开展各项业务工作,为全市退伍军人及其他优抚对象提供服务。设3条数量指标:退伍军人服务大厅数量(=1个);每年大厅接访人数(≥300人次);每年办理退伍军人服务业务人次(≥200人);设1条质量指标:保障服务大厅各项业务有效开展(=100%);设1条时效指标:项目完成时间(2025年12月31日前);设1条成本指标:项目投入资金(≤10.04万元);设1条社会效益指标:为全市退伍军人及其优抚对象服务(达标);设1条满意度指标:全市退伍军人及其优抚对象满意度(≥90%)。
二、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关(事业)运行经费:为保障机关(事业)单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。